

我司是做制造的,去年沒有暫估這筆進(jìn)項(xiàng),1月拿到的是材料票庫存商品的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?利潤表科目要用以前年度損益調(diào)整代替,要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎?今年3月匯算清繳已經(jīng)過了。
答: 你好同學(xué),如果說你去年沒有暫估的話,那你的當(dāng)時報(bào)那個第四季度的利潤表的時候,你是交稅嗎?
暫估庫存商品高于實(shí)際成本,將多出的差額做了紅沖。那么以前年度損益調(diào)整分錄要怎么做?如果是匯算清繳之后才做的紅沖,又該怎么處理?
答: ?你好;? ? 暫估多了。 你銷售貨物出去了嗎 ? 你這個 什么準(zhǔn)則的??
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這邊庫存商品以前多入了123163元,我這邊怎么調(diào)整呀?借:以前年度損益調(diào)整123163元 貸:庫存商品123163可以嗎
答: 你好,可以的啊,如果之前抵扣的所得稅需要調(diào)增的。









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2022-05-21 11:31
李霞老師 解答
2022-05-21 11:34
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