21年12月按照付款金額18500元預(yù)提物業(yè)費(fèi)18500元,22年1月取得物業(yè)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,不含稅17452.83元,進(jìn)項(xiàng)稅額1047.17元,在匯算清繳時(shí)調(diào)增了1047.17元,那我要怎么通過以前年度損益調(diào)整入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做

學(xué)堂用戶g6mfev
于2022-05-21 13:58 發(fā)布 ??661次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-21 14:25
同學(xué)你好,借,應(yīng)付賬款-預(yù)提物業(yè)費(fèi),18500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),1047.17,貸,銀行存款,18500,以前年度損益調(diào)整,1047.17。
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您好
2022年5月做2021年匯算清繳的時(shí)候,是按照2022年三月調(diào)整后的利潤(rùn)做匯算
2022-03-20 22:18:27
你這個(gè)差額不大,可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用的
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用—工資 貸:銀行存款
2020-02-20 16:46:02
您好
請(qǐng)問費(fèi)用大概多少金額
2022-03-16 07:09:36
你好,你可以借銀行存款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-07-13 16:23:36
開具時(shí)間是12月份,可以在2019年列支費(fèi)用。如果是確定了這張發(fā)票在12月份開具了,2019年12月份應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)處理入賬。現(xiàn)在入賬,也可以在19年列支
2020-02-21 10:29:35
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2022-05-21 22:57
王雁鳴老師 解答
2022-05-21 23:34