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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-21 14:25

同學(xué)你好,借,應(yīng)付賬款-預(yù)提物業(yè)費(fèi),18500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),1047.17,貸,銀行存款,18500,以前年度損益調(diào)整,1047.17。

學(xué)堂用戶g6mfev 追問

2022-05-21 22:57

老師你好,上年入賬的時(shí)候做了 借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)18500 貸 應(yīng)付賬款18500  借應(yīng)付賬款18500 貸銀行存款了   老師你這個(gè)分錄貸銀行存款那銀行余額就是不平了嘛

王雁鳴老師 解答

2022-05-21 23:34

同學(xué)你好,哦,這樣的話,調(diào)整分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),1047.17,貸,以前年度損益調(diào)整,1047.17。

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您好 2022年5月做2021年匯算清繳的時(shí)候,是按照2022年三月調(diào)整后的利潤(rùn)做匯算
2022-03-20 22:18:27
你這個(gè)差額不大,可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用—工資 貸:銀行存款
2020-02-20 16:46:02
您好 請(qǐng)問費(fèi)用大概多少金額
2022-03-16 07:09:36
你好,你可以借銀行存款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-07-13 16:23:36
開具時(shí)間是12月份,可以在2019年列支費(fèi)用。如果是確定了這張發(fā)票在12月份開具了,2019年12月份應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)處理入賬。現(xiàn)在入賬,也可以在19年列支
2020-02-21 10:29:35
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