老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師好,我這邊是一家國資企業,收到了財政撥款的專項資金,用于日常經費,要求專戶儲存,專款專用,想咨詢一下如何進行賬務處理
答: 1、實際收到專項撥款: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、撥款項目完成,形成各項資產的部分,按實際成本: 借:固定資產(或其它相關科目) 貸:有關科目 同時: 借:專項應付款 貸:資本公積----撥款轉入 3、未形成資產需核銷的部分,經批準: 借:專項應付款 貸:有關科目
老師,我單位有一個研發項目預計花費200萬元,申請省級財政專項撥款100萬元,其余100萬元企業自籌,研發項目還沒有開始,現在省級專項撥款已經下來了50萬元,我想問一下具體賬務處理該如何做,專款專用如何核算,這個資金需要繳企業所得稅嗎
答: 你好,學員, 借銀行存款 貸遞延收益 這個因為專款專用,不繳納企業所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問財政撥款,專款專用到項目中,這樣的業務如何做賬務處理呢?
答: 你好同學,僅供參考: 收到專款專用資金的時候, 借:銀行存款, 貸:專項應付款。 發生相關支出的時候, 借:固定資產等科目, 貸:銀行存款。 計提折舊的時候, 借:管理費用等科目, 貸:累計折舊。同時, 借:專項應付款, 貸:其他收益。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
民辦幼兒園,收到政府撥的保教費差額補助及生均補助款如何入賬及出賬,我個人處理是借:銀行存款 貸:專項資金 支出的時候借專項資金 貸:費用類科目/固定資產什么的但是不太確定是否合理,所以想咨詢一下老師
老師您好,我想問一下高新技術企業申請的專項資金需要建立專項賬,有自籌資金和財政資金經費,財政資金需要審計,我建立專項賬把自籌資金和財政資金的費用都計入到專項賬里嗎?
老師您好,我想問一下高新技術企業申請的專項資金需要建立專項賬,有自籌資金和財政資金經費,財政資金需要審計,我建立專項賬把自籌資金和財政資金的費用都計入到專項賬里嗎
老師您好,我想問一下高新技術企業申請的專項資金需要建立專項賬,有自籌資金和財政資金經費,財政資金需要審計,我建立專項賬把自籌資金和財政資金的費用都計入到專項賬里嗎




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Happy 追問
2022-05-23 16:34
樸老師 解答
2022-05-23 16:38