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檸檬樹
于2022-05-24 13:57 發布 ??851次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-24 14:01
同學你好這個可以的
檸檬樹 追問
2022-05-24 14:24
什么情況下不是本期預繳稅款數?
樸老師 解答
2022-05-24 14:28
同學你好如果是上期留抵下來的就可以
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稅額抵減情況表的最后一列期末余額,可以不是本期預繳的稅款數嗎?
答: 同學你好 這個可以的
您好,稅額抵減情況表中數據分錄怎么寫?
答: 同學你好 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我填寫了加計抵減政策的聲明以后,增值稅的附表四稅額抵減情況表,我要怎么填寫。
答: 附表四一般項目加計扣除本期發生額和實際抵扣金額。 如果沒有進項轉出填寫的是進項乘以抵扣率。
老師,增值稅及附加稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)怎么填寫申報
討論
老師,想咨詢您幾個問題,快整暈了。就是我們公司跨區域發生了業務,4月開了9個點的票但是沒有預繳2%稅款。想請教您幾個問題:問題一:按照上述情況,4月做收入賬務的時候,銷項稅額應該計入9%的稅款還是7%的稅款?如果是4月開票,4月當月預繳了稅款,做收入賬務的時候,應該計入9%的稅款還是7%的稅款?問題二:以您的角度,先開票,跨月再預繳稅款會有怎樣的風險。問題三:是不是目前的情況下,5月繳4月稅,就必須要繳9個點對應的稅額?能不能在稅額抵減情況表里填寫2%的抵減。
老師咨詢一下,這個月申報增值稅及附加稅費申報表附列資料(四),稅額抵減情況表 先進制造業加計抵減表時,提示所屬期2025-01-01到所屬期2025-08-31,申報抵扣增值稅進項稅額合計13588398.62元,其中出口業務對應的進項稅合計是多少?我們是生產型出口企業 進項和退稅率都是13%,這個出口對應的進項稅金額是不是出口對應的各項費用的進項稅轉出金額?
老師,我們是一般納稅人,上月未開票,本月增值稅零申報,但是附列表四稅額抵減情況表,本期發生額里面不知怎么弄出個0.07,然后申報了,現在可以自己作廢然后重新申報嗎
老師好,5月增值稅申報情況:5月銷項稅額110,5月進項稅額轉出5,全年進項稅額轉出6,勾選認證進項稅額100,主表顯示上期留抵稅額3,稅額抵減情況表中一般項目期初余額0,本期發生額15,本期減少額0.7,請問增值稅這塊的5月底分錄怎么寫?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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檸檬樹 追問
2022-05-24 14:24
樸老師 解答
2022-05-24 14:28