老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


資料:北方公司生產甲.乙兩種產品,20X1年7月有關產品生產的經濟業務如下:(1)根據當月領料憑證,編制領料憑證匯總表如表5-9所示。表5-9領料匯總表用途A材料(50元/千克)B材料(20元/千克)合計(元)數量(千克)金額(元)數量(千克)金額(元)制造產品耗用甲產品2 000100 000100 000乙產品6 000120 000120 000生產車間一般耗用20010 0005001000020 000管理部門耗用1005 0005000合計23001150006500130 000245 000(2)結算當月應付職工薪酬570 000元。其中:生產甲產品人員薪酬228 000元生產乙產品人員薪酬車間管理人員薪酬34 200元未式業治強出土借化,博相關琳您學不寶期:來2公司管理人員薪酬79 800元(3)計提本月固定資產折舊費50 000元,其中,生產用固定資產折舊費30 000元,公司管理部門用固定資產折
答: 你好請把題目截圖發一下嗎
職工工資的時候 計提借管理費用-職工工資 貸應付職工薪酬 發放時借應付職工薪酬 貸銀行存款 那么累計折舊是不是計提借管理費用 貸累計折舊 然后借累計折舊 貸固定資產
答: 您好,工資是對的,累計折舊沒有最后一個分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師我公司購買食堂福利用途的固定資產折舊費分錄怎么做?是不是借:管理費用-福利費,貸:累計折舊。需要通過應付職工薪酬-福利費過度一下嗎?
答: 一、這個需要通過應付職工薪酬——福利費科目過一下。










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