

就是我去年年底我們公司(小規(guī)模)暫估了費用 97700元 ,分錄是:借: 管理費用—辦公費 97700 貸:應(yīng)付賬款—暫估費用97700今年只收到了15104.81元,這個是不是要進(jìn)行調(diào)整,要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,實際業(yè)務(wù)是多少的?
早上好老師,2021年12月我公司(小規(guī)模)暫估管理費用10萬元,我現(xiàn)在22年3月份季末沖銷掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理費用有一張設(shè)計費發(fā)票53000元,我怎么把我描述的問題做賬務(wù)處理呀?我之前的暫估分錄是借:管理費用10萬元 貸:應(yīng)付賬款10萬元 我現(xiàn)在收到53000元費用票,想沖銷之前這10萬元暫估,因為收到的手機(jī)部分暫估費用,想問怎樣寫分錄
答: 你好,因為你跨年了,所以要通過以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用沖減這十萬,然后再按發(fā)票金額,做藍(lán)字分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模公司,21年10月入庫大桶水及礦泉水2440元,本月直接領(lǐng)用出庫,發(fā)票未開,22年2月份開具普票2440并付款,我21年直接做:借:管理費用—辦公費2440 貸:應(yīng)付賬款2440 22年做借應(yīng)付賬款2440貸銀行存款2440這樣做對不對。
答: 您好!可以的。沒問題









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郭老師 解答
2022-05-27 12:57