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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-31 11:00

借預付賬款貸銀行存款300。

郭老師 解答

2022-05-31 11:00

下個月借管理費用貸、預付賬款249
管理費用辦公費

郭老師 解答

2022-05-31 11:00

你是不是有沒消費的,還是對方?jīng)]有給你開?

海燕 追問

2022-05-31 11:09

月租金249,是沒有消費的。但是我上個月的直接做成了借管理費用300,貸銀行存款300,這個月收到發(fā)票了,怎么調整呢

郭老師 解答

2022-05-31 11:13

借其他應付款,借管理費用負數(shù),然后借預付賬款貸其他應付款

郭老師 解答

2022-05-31 11:13

退了之后才能做管理費用里面的。

郭老師 解答

2022-05-31 11:13

消費了之后才能做到管理費用里面的。

海燕 追問

2022-05-31 11:15

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-05-31 11:15

不用客氣,工作愉快。

海燕 追問

2022-05-31 11:17

還有一個,預付的時候**付的,又沒有發(fā)票,就只有一張報銷單入賬了,沒有附件可以嗎?收到發(fā)票后不用再填報銷單了嗎?直接發(fā)票入賬是嗎?

郭老師 解答

2022-05-31 11:19

可以做賬的,沒有發(fā)票的正常做賬,但是抵扣不了所得稅。

海燕 追問

2022-05-31 11:23

好的,次月收到網(wǎng)費發(fā)票做賬的時候不用填報銷單了吧?直接用發(fā)票做賬就是了嗎?

郭老師 解答

2022-05-31 11:23

可以的,可以這么做。

海燕 追問

2022-05-31 11:25

我為什么沒有預付賬款這個科目?

郭老師 解答

2022-05-31 11:26

你好,你是不是沒有設置這個科目,你用的是應付賬款。

海燕 追問

2022-05-31 11:39

我用的是小企業(yè)會計準則,是不是沒有預付賬款?我有應付賬款,其他應付款

郭老師 解答

2022-05-31 11:39

有都有這個科目的

海燕 追問

2022-05-31 11:41

另外再問一個,收到客戶工程款52746,但合同金額是52746.83,少0.83,對方讓我按實際付款金額開票,這樣可以嗎?按實際收款確認收入,跟合同金額有一點點差異,可以嗎?

郭老師 解答

2022-05-31 11:42

可以的,可以這么做的。

海燕 追問

2022-05-31 11:44

好的,那如果沒有設置預付賬款,我是用其他應付款嗎?

郭老師 解答

2022-05-31 11:46

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
借預付賬款貸銀行存款300。
2022-05-31 11:00:13
同學您好! 對于本月采購原材料入庫但下個月才收到發(fā)票和付款的情況,應暫估入庫,會計分錄為:借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付賬款。待下月收到發(fā)票時,再沖回暫估,并按實際金額入賬。對于加工商品本月發(fā)出但下月收款開票,應確認為應收賬款,會計分錄為:借:應收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項后再沖銷應收賬款。
2024-03-07 16:20:41
首先,當月應在會計分錄中做出“預付款”的分錄,即將采購款由應付款賬戶轉入現(xiàn)金賬戶;下月收到發(fā)票時,應在會計分錄中登記“購買商品”,即從現(xiàn)金賬戶支出,同時在應付款賬戶中核銷預付款。
2023-03-14 09:48:17
你好,收入做到了本月嗎?如果是的話,服務類的借助營業(yè)務成本貸應付賬款。
2024-06-21 09:58:20
借;預付賬款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
2016-08-03 09:32:09
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