老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,購進一臺機器,生產用的,這樣入賬:’借:固定資產 貸:銀行存款折舊時: 借:生產成本-制造費用 貸:固定資產-累計折舊還需要結轉制造費用嗎? 借:庫存商品 貸:生產成本-制造費用
答: 您好,是的,是這么寫分錄的哦,不過一般是 借:制造費用-折舊攤銷 貸:累計折舊 借:生產成本 貸:制造費用 借:庫存商品 貸:生產成本
光明廠2020年6月發生以下生產業務(假設期初無在產品)(1)將58000元轉入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租, 并相應分攤本月負擔2000元。(3)生產I號產品耗用材料120000元,Ⅱ號產品耗用材料18000元,車間一般耗用材 料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計提本月固定資產折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費用其中I號產品工人工資(34000元,II號產品工人工資 66 000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5000元。(8)結轉制造費用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產I號產品、Ⅱ號產品各100 臺全部完工,結轉完工產品成本。
答: 您好,這個是要求什么的呀
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
光明廠2020年6月發生以下生產業務(假設期初無在產品)(1)將58000元轉入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預付下季度車間用房租, 并相應分攤本月負擔2000元。(3)生產I號產品耗用材料120000元,Ⅱ號產品耗用材料18000元,車間一般耗用材 料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計提本月固定資產折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費用其中I號產品工人工資(34000元,II號產品工人工資 66 000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設備日常維修費5000元。(8)結轉制造費用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產I號產品、Ⅱ號產品各100 臺全部完工,結轉完工產品成本。
答: 你好,題目要求做什么?










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