老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,來貨的時(shí)候我借的是借管理 問
同學(xué),你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費(fèi)用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師,貨運(yùn)公司,銷售開的運(yùn)費(fèi),對方公司給我們開進(jìn)來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


老師,購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器,生產(chǎn)用的,這樣入賬:’借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款折舊時(shí): 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊還需要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用嗎? 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
答: 您好,是的,是這么寫分錄的哦,不過一般是 借:制造費(fèi)用-折舊攤銷 貸:累計(jì)折舊 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品)(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租, 并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材 料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用其中I號產(chǎn)品工人工資(34000元,II號產(chǎn)品工人工資 66 000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100 臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
答: 您好,這個(gè)是要求什么的呀
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品)(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租, 并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材 料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用其中I號產(chǎn)品工人工資(34000元,II號產(chǎn)品工人工資 66 000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100 臺(tái)全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
答: 你好,題目要求做什么?










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