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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-07 16:04

 你好 ; 你們是公司之間有合同是嗎 ?      

rong 追問

2022-06-07 16:06

子公司人員借調,還是我們公司報個稅,對方給我們轉一部分,

meizi老師 解答

2022-06-07 16:09

你好 ;    那你 應該你開票給對方;  你發工資給你員工; 報個稅即可   

rong 追問

2022-06-07 16:10

我們暫時不開票,掛往來,如何記賬

meizi老師 解答

2022-06-07 16:13

 你好;  借銀行存款貸其他應付款 或者應收賬款   

rong 追問

2022-06-07 16:16

支工資的時候怎么記賬呢?對方轉3000,我們實際支付4000

rong 追問

2022-06-07 16:18

借應付職工薪酬1000   其他應收款3000  貸銀行存款4000  ?

meizi老師 解答

2022-06-07 16:22

 你好;  借 其他業務成本 - 工資貸應付職工薪酬-工資;  借    應付職工薪酬-工資; 貸銀行存款 ;  借銀行存款貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅  

rong 追問

2022-06-07 16:25

不開票不算進收入里

rong 追問

2022-06-07 16:26

而且我們支的多,對方轉的少也

meizi老師 解答

2022-06-07 16:29

 你好 ; 要算 ;不然你不合理的  

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相關問題討論
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
借管理費用、開辦費、 貸應付職工薪酬、社保 借、應付職工薪酬、社保、 其他應收款、個人負擔的社保貸、銀行存款。
2024-04-02 13:07:09
你好,保潔要是臨時工是不需要應付職工薪酬科目的。然后咱代替對方公司付款及其他應收款是對的。
2024-03-05 14:01:19
你好,可以的,下個月再沖回其他應收款就行
2023-12-06 11:22:47
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