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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-06-12 10:47

收款時借 銀行存款 貸 專項應付款使用此專項款時借 固定資產等科目 貸 現金或銀行存款經政府審計以后借:專項應付款貸:資本公積

易 老師 解答

2022-06-12 10:48

收款時借 銀行存款 貸 專項應付款使用此專項款時借 消耗性生物資產等科目 貸 現金或銀行存款經政府審計以后借:專項應付款貸:資本公積

易 老師 解答

2022-06-13 08:39

我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 .

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相關問題討論
收款時借 銀行存款 貸 專項應付款使用此專項款時借 固定資產等科目 貸 現金或銀行存款經政府審計以后借:專項應付款貸:資本公積
2022-06-12 10:47:30
借管理費用福利費 貸應付職工薪酬
2022-10-09 09:56:20
您好,退回給對方重開即可
2022-02-15 10:35:21
月餅作為福利費,進項稅是不能抵扣的,借:××費用(管理/銷售等) 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付職工薪酬——福利費 進項稅轉出時,借:××費用(管理/銷售等) 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2018-10-22 13:46:29
按照實際成交價格作為入賬價值。
2019-08-09 12:16:36
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