

老師,我2020年收到幾張進項發(fā)票,當(dāng)時是認證的退稅的,后來因為不符合退稅條件就沒退稅成功,然后現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)了這個問題,就讓對方給我開了負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在我交增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)上月進項轉(zhuǎn)出6萬多,就是那個2020年進項發(fā)票金額導(dǎo)致的,我想這把之前的發(fā)票拿去發(fā)票平臺認證抵扣,但是也認證不了,那現(xiàn)在怎么辦
答: 同學(xué)你好 去稅局大廳操作
當(dāng)月收到對方開具的增值稅負數(shù)發(fā)票,當(dāng)月的進項稅怎么算
答: 你好,沒太明白,你這個是什么意思呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅進項負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)怎么處理
答: 在當(dāng)月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。








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2022-06-13 18:40
樸老師 解答
2022-06-13 18:42
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2022-06-13 18:43
樸老師 解答
2022-06-13 19:02