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貝貝
于2022-02-21 10:03 發布 ??1049次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-02-21 10:03
你好,沒太明白,你這個是什么意思呢?
貝貝 追問
2022-02-21 10:05
就是之前對方給我開的進項發票我已經抵扣了。之后發生退貨,對方給開具了紅字發票,我當月的進項稅需要把這部分稅加上嗎
東老師 解答
2022-02-21 10:06
你進項稅額的話是需要把這個減去的。
因為這個負數你要做進項稅額轉出的。
2022-02-21 10:08
就是打個比方我當月的進項是1000,這樣把負數的那部分減掉就行是吧,比如說是400,這樣算就變成600
2022-02-21 10:09
對沒錯,需要把400減去,然后表示就是600進項的意思
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當月收到對方開具的增值稅負數發票,當月的進項稅怎么算
答: 你好,沒太明白,你這個是什么意思呢?
老師,增值稅進項負數發票抵扣聯怎么處理
答: 在當月和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到銷項負數發票,進項抵扣勾選里沒有負數發票信息,申報的時候增值稅怎么申報?
答: 你好,之前認證了嗎?如果是的話,附表二二十行里面填寫進項轉出就行。這個不用勾選。
老師,我2020年收到幾張進項發票,當時是認證的退稅的,后來因為不符合退稅條件就沒退稅成功,然后現在突然發現了這個問題,就讓對方給我開了負數發票,現在我交增值稅的時候,發現上月進項轉出6萬多,就是那個2020年進項發票金額導致的,我想這把之前的發票拿去發票平臺認證抵扣,但是也認證不了,那現在怎么辦
討論
老師請問開的紅字發票增值稅申報表進項稅額填正數還是負數
開了張銷項負數發票怎么填增值稅報表?
我收到工程發票做賬是 借:工程施工,待認證進項,貸:項目預付;等月底認證發票的時候做 借:應交稅金-增值稅-進項稅,貸:待認證那我收到工程負票,是做 借:工程施工負數,貸:應交稅金-增值稅-進項轉出正數,項目預付嗎
老師,人家給我開了一張銷項負數發票,我做進項稅轉出還是直接抵減其他的進項稅就行,都是一個公司的票
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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貝貝 追問
2022-02-21 10:05
東老師 解答
2022-02-21 10:06
東老師 解答
2022-02-21 10:06
貝貝 追問
2022-02-21 10:08
東老師 解答
2022-02-21 10:09