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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-29 15:17

你好,去年繳納的增值稅嗎?如果去年繳納的增值稅可以申請退稅的,這個不是留底退。

提哦你在 追問

2022-06-29 15:19

那這筆退稅是直接在電子稅務(wù)局里面操作嗎?如果申請了退稅對企業(yè)有影響嗎?這個還涉及到所得說

郭老師 解答

2022-06-29 15:21

你好,對的是的企業(yè)所得稅有影響的,你的收入和成本都要減少。

提哦你在 追問

2022-06-29 15:30

今年沒有開票 紅沖去年開的發(fā)票,這個申報的時候要怎么申報

郭老師 解答

2022-06-29 15:33

你好,填寫你的負(fù)數(shù)銷售額。

郭老師 解答

2022-06-29 15:33

等你得提供紙質(zhì)的申報表,去稅務(wù)局修改。

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你好,去年繳納的增值稅嗎?如果去年繳納的增值稅可以申請退稅的,這個不是留底退。
2022-06-29 15:17:18
你好,借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費? 貸應(yīng)收賬款等
2022-04-20 16:41:43
你好,借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費? 貸應(yīng)收賬款等
2022-04-20 16:47:06
您好,很高興為您解答。 如果您去年的發(fā)票今年紅沖,那么匯算是按去年正常走的,那么這部分發(fā)票就不需要做賬務(wù)處理。例如,某公司2018年8月份發(fā)出的一筆發(fā)票,金額為1000元,2019年3月份發(fā)票紅沖,該公司匯算時,系統(tǒng)會自動把2018年8月份發(fā)出的1000元發(fā)票收入調(diào)整為0,而不用人工做賬務(wù)處理。
2023-03-01 19:42:05
你好,可以的, 沒問題開紅字發(fā)票,可以的
2023-08-07 16:43:07
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