您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好,小規模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答


2023年小規模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
關于增值稅小規模納稅人專票普票繳納增值稅政策是什么
答: 您好,是這樣的,專票的話,是需要正常交稅的,普票是一個季度不超過30萬就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人計提增值稅到繳納增值稅再到已交稅金的科目,謝謝
答: 小規模納稅人應當按照規定進行增值稅計提,具體科目為:應交稅費-應交增值稅、應交稅費-已交增值稅、應交稅費-應交稅金、應交稅費-已交稅金。 拓展知識:增值稅計提是指企業在購買原材料、委托加工和零售等過程中,根據實際發生的稅費,提前從收入中預先抵扣或扣除的稅款。 應用案例:某企業購買原材料的時候,應當按照國家規定計提增值稅,即將稅費從收入中預先抵扣或扣除,而不是等到發票報銷再扣除。







粵公網安備 44030502000945號



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2022-07-13 10:40
東老師 解答
2022-07-13 10:41
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2022-07-13 10:50
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東老師 解答
2022-07-13 11:01
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2022-07-13 11:07
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2022-07-13 12:24
東老師 解答
2022-07-13 12:26