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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-08-10 09:59

您好,個人認為,您調整是錯誤的,應付賬款核算暫估非常正確

糊涂 追問

2022-08-10 10:07

老師,你都沒看清楚我的提問,因為現在我們上供應鏈系統,應付賬款-暫估,只核算材料商,月結款,買的啥固資,其他,都統一到其他應付款科目核算。

小林老師 解答

2022-08-10 10:15

您好,那是您的系統問題,很多客戶都是通過應付賬款核算,
您的結轉就應付賬款余額清零,全部結轉其他應付款

糊涂 追問

2022-08-10 10:16

不是系統問題,供應鏈系統,基本都是核算材料,月結,那學生就問一句,這樣結轉是不是可以。

小林老師 解答

2022-08-10 10:25

您好,分錄是沒問題

糊涂 追問

2022-08-10 10:29

那后期,如果發票全部到了,這種情況,發票還怎么入賬,又是個問題

小林老師 解答

2022-08-10 12:44

您好,那就沒法處理了,因為不體現暫估

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相關問題討論
你好!你現在借其他應付款 貸應付賬款或者做相反分錄就可以了
2022-04-11 10:56:13
如果是銷售費用費用,對應的其他應付款。
2020-06-11 14:05:56
你好,應付賬款一般是和主營業務相關的業務,比如采購材料什么的,像這種應該付給其他個人的計入其他應付款
2020-05-16 21:50:24
同學,你好,有供應商的收款收據還有公司的授權代付證明,可以這么操作的
2020-04-07 22:29:48
暫收個人款項,一般都是用其他應付款
2022-03-21 14:48:39
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