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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-18 20:17

你好是的
可以這么做的

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相關問題討論
你好是的 可以這么做的
2022-08-18 20:17:08
你好,是的。比如銷項稅額大于進項稅額的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-03-28 20:26:09
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是,其他科目不需要結轉 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2025-10-10 15:08:03
你好,你好,進項稅認證是 借:做應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅呢 未認證之前入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅呢
2022-04-07 14:28:05
這個不需要結轉未交增值稅,只有銷項大于進項%2B上月留抵的情況下才需要結轉。
2022-03-02 21:43:06
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