

如果這個月銷項稅 是1000塊,進項稅是1050塊,那么分錄做好就不用管啥增值稅轉出或者啥別的了是嘛?不用單獨做憑證對吧多下來的進項稅就不用單獨做憑證?
答: 你好是的 可以這么做的
增值稅結轉就是把銷項跟進項做一張憑證上抵減嗎
答: 你好,是的。比如銷項稅額大于進項稅額的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,金蝶系統中,2月份有進項稅額,沒有銷項稅,我在做憑證的時候,是直接做應交稅費-應交增值稅-進項稅額,還是做應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅呢?
答: 你好,你好,進項稅認證是 借:做應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅呢 未認證之前入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅呢









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