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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-08-23 16:16

您好
請問支付租金的時候分錄怎么寫的

王白石 追問

2022-08-23 16:17

支付:借管理費用,貸銀行存款

bamboo老師 解答

2022-08-23 16:18

那發(fā)票附在這筆分錄后面就可以了

王白石 追問

2022-08-23 16:20

老師,支付時分錄是否錯了?正確應(yīng)該怎樣?

bamboo老師 解答

2022-08-23 16:22

借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
后面收到發(fā)票
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款

王白石 追問

2022-08-23 16:30

老師,這原本是屬于5月的費用,不是要當(dāng)期入賬嗎?

bamboo老師 解答

2022-08-23 16:36

租金是5月份當(dāng)月的?那應(yīng)該5月份暫估入賬 
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款-暫估
然后7月份收到發(fā)票沖銷暫估
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:其他應(yīng)付款

王白石 追問

2022-08-23 16:38

老師,5月份已經(jīng)銀行支付了,而發(fā)票是7月才收到

bamboo老師 解答

2022-08-23 16:49

5月份付款分錄照寫啊
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好 請問支付租金的時候分錄怎么寫的
2022-08-23 16:16:11
你好,這個發(fā)票你直接塞到去年的12月份里面去就可以了
2022-05-18 16:14:08
借管理費用貸其他應(yīng)付款,這個是五月份的 六月份借其他應(yīng)付款貸、銀行存款, 借管理費用貸其他應(yīng)付款
2022-07-07 15:35:40
首先,5月的租金沒有交,5月的賬務(wù)處理應(yīng)該是:在會計賬簿中記錄應(yīng)付款項,即記賬,這是在會計賬簿中屬于應(yīng)付款項的賬戶,出現(xiàn)負(fù)數(shù);然后把應(yīng)付款項支付給租客。 關(guān)于6月和7月租金的賬務(wù)處理:在會計賬簿中記錄租金應(yīng)收款,即記賬,這是在會計賬簿中屬于應(yīng)收款的賬戶,記賬時出現(xiàn)正數(shù);再把發(fā)生的租金收入發(fā)票上登記,才視為租金已收到。如果6月和7月的租金是一次性收回的,在發(fā)票上應(yīng)注明6月和7月的月份,方便歸檔。 拓展知識:賬務(wù)處理時要根據(jù)實際情況,靈活運用會計原則,準(zhǔn)確、及時、規(guī)范地記錄財務(wù)數(shù)據(jù),實現(xiàn)會計記賬準(zhǔn)確無誤。例如:在賬務(wù)處理中要按照實際發(fā)生原則,及時記錄金錢的來源和去向,實現(xiàn)會計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
2023-03-02 09:59:17
您好!借管理費用—租金 貸應(yīng)付賬款 6月借管理費用—租金 應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 7月可以借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸管理費用—租金
2022-07-07 17:14:49
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