樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學(xué)學(xué)習(xí)很認真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失,應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。 答


你好,我在申請2023年度申報個稅退款的大的時候被打回來了,說是2019年度沒有個稅清繳,然后我就去看2019年的個稅申報,顯示已作廢,因為時間太久了,在申報的時候最后一步退稅的時候顯示過期,這種情況下是申報成功了嗎?個稅客服說2019的可以正常填報但不能退稅
答: 您好,能申報成功,個稅客服是專家,他們說的不會錯的
老師,員工11月入職,12月要給他零申報還是不報用申報個稅,12月發(fā)完工資,1月進行個稅申報就可以
答: 你好,員工11月入職,12月要根據(jù)11月份的應(yīng)付工資金額進行個人所得稅的申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!請問,我公司剛成立嘛,12月報稅就填了法人零申報了!1月開始公司有3人(不包括法人),1月開始我就按4個人申報個稅,實際法人一直沒工資是0申報!已經(jīng)報了兩月了,估計以后一年內(nèi)不會給法人工資,我需要在個稅申報上刪除他嗎?
答: 你好,法人代表在公司沒有工資,就需要把法人代表個人信息在個人所得稅申報系統(tǒng)刪除的
老師打擾了有個問題我想咨詢一下就是以前月份的個稅申報表填錯了咋辦雖然沒涉及到繳納個稅(因為我們單位員工去掉保險后沒有繳納個稅的)我主要是申報個稅的時候把員工保險數(shù)寫錯了有什么辦法可以救治嗎?
我想問:公司有員工2020年12月份已經(jīng)離職了,但是2021年1月-2022年2月還一直申報個稅,今年3月份已去稅局現(xiàn)場更正了個稅申報表之后,我的賬應(yīng)該要如何修改?
老師,請問:之前的會計申報個稅是按工資所屬期間申報,不是按發(fā)放當(dāng)月申報,我要怎么調(diào)整,這個月零申報嗎?拆分來報行不?
老師,您好,向您請教一個問題,我在零申報個稅的時候,一進去就顯示這個,請問我是否要在,是否直接按照6萬元扣除,這一項后面,選“是”,謝謝






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