女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-31 12:22

對的是的是這個意思的。

紫蘇 追問

2022-08-31 12:26

老師,你看我這個分錄對不對,我購進原材料,然后又賣出去的分錄。借:原材料     應交稅費進   貸銀行存款。賣出去時,借銀行存款 貸:其他業務收入  應交稅費  銷稅  借:其他業務成本  貸原材料

郭老師 解答

2022-08-31 12:27

對的,是的,是這么做的。

紫蘇 追問

2022-08-31 12:31

那老師,我如果是350萬購入是含稅的,稅率是13%,并且銷售出去時也是350萬含稅,稅率13%,那根據我上面的分錄,是不是不用繳納增值稅和企業所得稅,老師要仔細回答我哦,這個是我們公司真實業務。是我要面臨解決的問題。我稍后會好評哦。

郭老師 解答

2022-08-31 12:34

你好是的
不需要繳納的

紫蘇 追問

2022-08-31 12:35

謝謝老師,明白了。我會好評的。

郭老師 解答

2022-08-31 12:42

不用客氣,工作愉快,感謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
對的是的是這個意思的。
2022-08-31 12:22:39
應納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎
2022-03-29 16:03:00
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-04-22 09:40:12
你好,這個看你平時增值稅是怎么結轉的?
2022-01-10 16:37:13
你好,根據增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...