

老師,我們這個月購進貨物進項稅額是1000,銷項稅額是2000,那也就是說要繳納1000的增值稅,但是如果我們之前有留底稅額3500,那是不是意味著要繳納的這1000增值稅,直接可以抵扣掉,并且也不用繳納附加稅的?
答: 對的是的是這個意思的。
上期有留底稅額:100本期銷項稅額:67453.58本期進項稅額:56261.74應納增值稅=銷-進+上期留底稅額嗎?是這樣計算的嗎?
答: 應納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,12月份進項稅額大于銷項稅額,有留底稅額,做賬時要把進項稅額結轉嗎
答: 你好,這個看你平時增值稅是怎么結轉的?









粵公網安備 44030502000945號



紫蘇 追問
2022-08-31 12:26
郭老師 解答
2022-08-31 12:27
紫蘇 追問
2022-08-31 12:31
郭老師 解答
2022-08-31 12:34
紫蘇 追問
2022-08-31 12:35
郭老師 解答
2022-08-31 12:42