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送心意

曉詩老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師

2022-09-01 20:52

學員你好
數(shù)據(jù)庫光盤屬于無形資產(chǎn)銷售,稅率為6%,這題目是按照9%算的,應該是不太對。只有轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)才是9%

唯一 追問

2022-09-01 21:16

 老師,光盤可不可以是軟件呢

曉詩老師 解答

2022-09-01 21:21

光盤不是軟件,是一個存儲介質(zhì)。如果銷售光盤本身就可以使用13%的稅率,這里主要是銷售其中的數(shù)據(jù),所以稅率是6%

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相關(guān)問題討論
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
您好!如果你沒有申請差額征收就按開票稅率征收。
2017-02-15 13:45:02
負數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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