

公司銷售散裝的貨物,用船運(yùn)輸。每次般到碼頭又要用車重新轉(zhuǎn)運(yùn)。所以客戶收貨后和我公司實(shí)際發(fā)貨的噸位有差額。如果本月發(fā)貨可能要到下月客戶把噸位報(bào)過來之后,才按對(duì)方的噸位開發(fā)票給客戶。那么本月我需要做賬嗎,如果做賬怎么做?發(fā)出的噸位和對(duì)方收到的噸位有差額又怎么處理?
答: 您好!你可以做借發(fā)出商品 貸庫存商品。 你把損毀的噸位的價(jià)格加到客戶實(shí)際收貨的數(shù)量上去就行了
銷售貨物實(shí)際開票比實(shí)際出庫少,多發(fā)出去的部分怎么做處理
答: 為啥會(huì)那樣呢?關(guān)鍵是
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月按實(shí)際發(fā)生的成本確認(rèn),未開發(fā)票,次月發(fā)票到,而且還是虛開,怎么做賬
答: 同學(xué)你好,虛開是老板同意的,還是員工自己搞的?
老師您好,我想問企業(yè)給別人開發(fā)票會(huì)額外收稅金,這個(gè)怎么做賬?實(shí)際銷售貨物100,但是對(duì)方要開發(fā)票,收120,那個(gè)20怎么做賬
請(qǐng)問老師,我本月購進(jìn)貨物一批,款已付,貨已收到,但對(duì)方要次月才開發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
老師,我有點(diǎn)搞不懂,我們銷售貨物時(shí),發(fā)票不是應(yīng)該由客戶出的嗎?稅費(fèi)客戶出,我們?nèi)ソ欢悊幔吭趺磳?shí)際上客戶不愿意出這份錢呢?





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651356 追問
2017-06-17 15:34
宋生老師 解答
2017-06-17 15:39
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2017-06-17 15:47
宋生老師 解答
2017-06-17 15:49