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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-14 17:13

同學,你好,支付款項時,借:預付賬款,貸:銀行存款,貨收到了,做暫估入賬處理,借:庫存商品 (不含稅)貸:應付賬款-暫估應付款

曲曲 追問

2020-04-14 17:17

這批貨已經付過款了為什么還要掛應付賬款呢?不能直接做一筆借,庫存商品暫估,貸,銀行存款嗎?

小葉老師 解答

2020-04-14 17:28

不能,這樣掛到時賬都沒法處理了,等發票來了之后沖紅,沖紅后收到發票按正常入賬

曲曲 追問

2020-04-14 17:30

那應付賬款暫估這個科目就只是個過渡科目咯?

曲曲 追問

2020-04-14 17:38

收到發票后應該怎么做賬?

小葉老師 解答

2020-04-14 17:42

嗯,是的,暫估業務這么處理即可,收到發票,借:原材料,進項稅,貸:預付賬款

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同學,你好,支付款項時,借:預付賬款,貸:銀行存款,貨收到了,做暫估入賬處理,借:庫存商品 (不含稅)貸:應付賬款-暫估應付款
2020-04-14 17:13:14
本月購入的可以暫估,借原材料貸應付賬款,暫估發票到了之后,紅沖之前的在做發票的。
2022-11-29 15:56:56
同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2022-10-20 14:16:17
你好 ;? ?是的。 要視同銷售的;? 你可以開票或者不開票 ; 最終都是會視同銷售報稅的;? ??
2022-03-08 17:03:20
您好,真是業務可以根據入庫單隨貨同行或者是購銷合同入賬,但是未取得合規發票,不可以企業所得稅前抵扣成本費用,匯算清繳的時候要做利潤調增,同時這一部分商品不能開專票。
2020-08-26 16:01:43
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