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學堂用戶62eviv
于2022-09-30 10:48 發布 ??874次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-09-30 10:49
借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬—工資借:應付職工薪酬—工資,貸:其他應收款
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老師您好,我想請問下員工提成抵扣員工借支怎么做分錄啊,
答: 借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資,貸:其他應收款
請問下老師就是 股東用分紅抵扣借款 怎么做分錄呀
答: 借利潤分配應付利潤貸應付利潤 借應付利潤,貸其他應收款應交稅費個稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,員工借支,發工資時抵扣了,應該怎么做賬 分錄怎么做
答: 您好,借應付職工薪酬工資,貸其他應收款
老師好,這個可抵扣暫時性差是545,為什么做分錄只確定是145*0.25呢
討論
請問老師,加計抵減怎么做分錄,什么時間做分錄,是實際抵扣的月份做分錄嗎?
老師,我當月的進發票當月不抵扣,下月再勾選抵扣,怎么做分錄
老師買稅盤的時候怎么做分錄,抵扣的時候怎么做分錄
你好發票勾選的票已經抵扣如何做分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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