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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-11 15:27

你好,只有這一個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?沒有其他的話,在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。

美多 追問

2022-10-11 15:44

沒有其他,好的 是寫37000嗎?里面包括將出口沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)哦,需要減去嗎?

郭老師 解答

2022-10-11 15:48

對(duì)的是的,需要填寫進(jìn)去的。

美多 追問

2022-10-11 15:51

那我如果出口的時(shí)候 退稅勾選之后咋整啊??

美多 追問

2022-10-11 15:54

郭老師 還有一個(gè)問題,就是下面這兩個(gè)憑證,一張是我沖上一期沒有提的進(jìn)項(xiàng),然后結(jié)轉(zhuǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)了啊,但是生成報(bào)表之后,負(fù)債表的未分配利潤(rùn) 期末減期初  與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)不相等了,剛好差了1912.19,請(qǐng)問一下 老師,我是哪里做錯(cuò)了啊???

郭老師 解答

2022-10-11 15:56

借銀行存款貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅。

郭老師 解答

2022-10-11 15:56

把這個(gè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

美多 追問

2022-10-11 16:01

好的,那結(jié)轉(zhuǎn)的需要改嗎?

郭老師 解答

2022-10-11 16:04

你好,你反結(jié)賬修改,然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。

美多 追問

2022-10-11 16:16

老師 我們是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,比較低版本,那那個(gè)第二個(gè) 結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是不是對(duì) 就不用改了??

美多 追問

2022-10-11 16:22

老師 那我如果出口的時(shí)候 退稅勾選之后 它進(jìn)項(xiàng)不得在應(yīng)交增值稅 出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎??勾選之后還沒有退稅的時(shí)候 這期間,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)咋整啊?從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎?那資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里面填負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-10-11 16:24

對(duì)的是的,不用修改的。

美多 追問

2022-10-12 09:31

老師 那我如果出口的時(shí)候 退稅勾選之后 它進(jìn)項(xiàng)不得在應(yīng)交增值稅 出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎,勾選之后還沒有退稅的時(shí)候 這期間,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)咋整啊?從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到出口 進(jìn)項(xiàng)里面嗎?那資產(chǎn)負(fù)債表這一期已經(jīng)都報(bào)了 含有這部分未退稅勾選的,那我退稅勾選之后報(bào)表里面填負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 解答

2022-10-12 09:35

你好,選擇了退稅勾選,做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面,你申請(qǐng)了出口退稅,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
如果他兩個(gè)是一樣的,正好底褲了。

美多 追問

2022-10-12 11:36

老師 我可能沒有問明白,就是我的意思 是現(xiàn)在 我待出口的不是沒有勾選嗎,然后帳上面在進(jìn)項(xiàng)里面,報(bào)表在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,對(duì)吧,但是我等到退稅勾選的時(shí)候,那我賬上就從待認(rèn)證 轉(zhuǎn)到出口進(jìn)項(xiàng)了 對(duì)吧?那我報(bào)表怎么辦,不用管它是嗎?

郭老師 解答

2022-10-12 11:39

對(duì)的是的對(duì)的是的,不需要管的。

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你好,只有這一個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?沒有其他的話,在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
2022-10-11 15:27:31
可以的,未交增值稅借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動(dòng)資產(chǎn)”列示,作為支出方面的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
2023-03-22 16:48:02
你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)可能有以下原因: 一、進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的關(guān)系 首先,你的進(jìn)項(xiàng)稅為 44020,銷項(xiàng)稅為 43030.44,正常情況下進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,說明有留抵稅額。 但由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅,這部分繳納的增值稅在未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣前,會(huì)使應(yīng)交稅費(fèi)科目暫時(shí)出現(xiàn)借方余額。 二、資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)規(guī)則 資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)債類科目,一般情況下,貸方余額表示應(yīng)繳納的稅費(fèi),借方余額表示多交的稅費(fèi)或尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等。 在你的情況下,由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的預(yù)期以及已繳納的增值稅,導(dǎo)致在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù),這實(shí)際上反映了多交的稅費(fèi)或者待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況
2024-10-15 13:08:34
損益類的科目,你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)影響你的未分配利潤(rùn),也就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末沒有余額的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)
2022-06-23 12:51:56
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