外貿(mào)企業(yè) 本期只有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)有內(nèi)銷抵扣認(rèn)證的還有將要出口 待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),一共是37000,這個(gè)應(yīng)交增值稅,在資產(chǎn)負(fù)債表上面填到哪里呢?
美多
于2022-10-11 15:20 發(fā)布 ??587次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-11 15:27
你好,只有這一個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?沒有其他的話,在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
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你好,只有這一個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?沒有其他的話,在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
2022-10-11 15:27:31
可以的,未交增值稅借方余額可以在資產(chǎn)負(fù)債表“其他流動(dòng)資產(chǎn)”列示,作為支出方面的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
2023-03-22 16:48:02
你好,你看下其他的明細(xì)余額還有哪些?
2024-04-15 08:58:51
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)可能有以下原因:
一、進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的關(guān)系
首先,你的進(jìn)項(xiàng)稅為 44020,銷項(xiàng)稅為 43030.44,正常情況下進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,說明有留抵稅額。
但由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅,這部分繳納的增值稅在未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣前,會(huì)使應(yīng)交稅費(fèi)科目暫時(shí)出現(xiàn)借方余額。
二、資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)規(guī)則
資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)債類科目,一般情況下,貸方余額表示應(yīng)繳納的稅費(fèi),借方余額表示多交的稅費(fèi)或尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等。
在你的情況下,由于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的預(yù)期以及已繳納的增值稅,導(dǎo)致在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù),這實(shí)際上反映了多交的稅費(fèi)或者待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額情況
2024-10-15 13:08:34
損益類的科目,你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)影響你的未分配利潤(rùn),也就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末沒有余額的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)
2022-06-23 12:51:56
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