25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致,觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規,要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿公司,有好生意系統,有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發票的 答


老師您好!我們有一筆給對方公司的款,說是對方公司給我們員工發放的工資,但是給開了賬服務費的發票,請問這個賬務該怎么做呢?
答: 你好,借管理費用服務費或者是主營業務成本服務費貸銀行。
我想咨詢一下我這個公司是人力資源公司,和對方公司簽訂了服務協議,我們公司負責給對方公司員工繳納社保,但是工資由對方發放,對方再把社保費和服務費轉給我們公司,這個賬務應該怎么處理呢
答: 您好,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,貸其他應付款(社保公積金部分)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!我們公司用對公賬戶給對方付了筆貨款,但是對方開不了專票,給我們開了一張普票,請問我要怎么處理呢?
答: 你好,如果是普票,按價稅合計數計入購入貨物的成本應可以。
老師好,我們是上個月新注冊的公司,也就是說11月就發生了一筆往公戶打貨款,貨款支付給對方,這樣兩筆業務,但是對方12月份才給我開了進項票,我該怎么做賬呢。
老師:請問下我們公司給對方公司提供勞務,開發票10000元,但對方只轉了9000元給我們公司賬戶,轉了1000給我公司的勞務人員。。發票10000元進賬9000元應該怎么做賬
老師好,我公司用對公賬戶轉款給對方,金額有2萬元。一開始是對方說可以開發票給我方,我方才決定走對公的,現在對方開不了發票回來,我們應該怎么做賬務處理呢?




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