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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2022-10-24 08:00

你好,預(yù)付賬款(預(yù)付給股東、員工),支出項(xiàng)是以前年度的裝修、房租。
這個(gè)以前是在管理費(fèi)用,跨年了,
借以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款
借利潤分配---未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用
補(bǔ)發(fā)票來調(diào)整沒多大風(fēng)險(xiǎn)

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你好,預(yù)付賬款(預(yù)付給股東、員工),支出項(xiàng)是以前年度的裝修、房租。 這個(gè)以前是在管理費(fèi)用,跨年了, 借以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 借利潤分配---未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整--管理費(fèi)用 補(bǔ)發(fā)票來調(diào)整沒多大風(fēng)險(xiǎn)
2022-10-24 08:00:09
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
同學(xué)你好,是計(jì)入現(xiàn)在,是計(jì)入當(dāng)期損益;
2022-01-13 11:10:55
同學(xué)你好 可以 但是還得用利潤分配未分配利潤沖減
2022-02-14 17:19:06
您好,要的,這個(gè)要通過以前年度損益的
2026-02-13 20:25:25
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