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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-11-08 18:13

1借固定資產(chǎn)103000
應交稅費應交增值稅進項稅額16000
貸應付賬款119000

暖暖老師 解答

2022-11-08 18:13

第一個錯了
借在建工程103000
應交稅費應交增值稅進項稅額16000
貸應付賬款119000

暖暖老師 解答

2022-11-08 18:14

2借在建工程3000
貸銀行存款3000

借固定資產(chǎn)106000
貸在建工程106000

暖暖老師 解答

2022-11-08 18:14

32017年應計提的折舊為
(106000-6000)/10=10000
借銷售費用10000
貸累計折舊10000

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相關問題討論
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
您好,這個的話是屬于應交稅費-應交增值稅(進項稅額
2023-12-08 14:25:38
好,不用的,直接價稅合計做賬就可以的,小規(guī)模這個抵扣不了。
2022-03-01 10:57:21
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