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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-11 10:19

你好,你們是提前支付了
最好先做一個借預付賬款,貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-11-11 10:19

然后你分攤的時候再沖這個預付賬款。

感動的燈泡 追問

2022-11-11 10:21

這個還要做到應付職工薪酬-福利費這個科目嗎

郭老師 解答

2022-11-11 10:25

分攤的數需要按月分攤,借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸預付賬款。

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相關問題討論
不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
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