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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-11-11 17:21

先按下邊的分錄紅沖
借:原材料 負數      
貸:應付賬款 負數
      應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
然后按正確的發票做

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先按下邊的分錄紅沖 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 然后按正確的發票做
2022-11-11 17:21:01
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 -負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2024-08-24 10:40:53
你好,當時你的分錄是怎么做的?
2022-02-23 13:39:55
新年好,跨年(銷項)紅沖發票,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本
2022-02-12 12:24:40
借應付賬款11300 貸固定資產1萬, 應交稅費應交增值稅進項轉出1300 折舊做了嗎?
2024-12-23 10:23:02
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