

請問職工福利費的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?借管理費用_職工福利費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣嗎
答: 建議直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進項
借:管理費用——職工福利850應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額50貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費900借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)50 貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額50借:管理費用——職工福利50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)50老師,看下這個分錄對嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問去年的管理費用-福利費 抵扣的進項,今年發(fā)現(xiàn)了;做分錄:借:管理費用-福利費 貸 :應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出;那么今年年末拉出的管理費用-福利費 又會和今年的“應(yīng)付職工薪酬-福利費”數(shù)據(jù)不一致??梢圆豢梢灾苯?借:管理費用-其他 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
答: 您好,這個是可以的,沒問題的餓了









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