老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師好:給員工發放福利進項稅轉出 需要通過應付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進項稅轉出金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額+進項稅轉出金額), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額+進項稅轉出金額)貸:庫存商品 應交稅費進項稅轉出。
答: 你好,學員,新年好 這個不需要過度的
借:管理費用——職工福利850應交稅費——待認證進項稅額50貸:應付職工薪酬——職工福利費900借:應付職工薪酬——職工福利900 貸:銀行存款900借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)50 貸:應交稅費——待認證進項稅額50借:管理費用——職工福利50 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)50老師,看下這個分錄對嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工程公司收到購買酸奶的員工報銷的專票做賬,先入賬,再稅轉出,借:管理費用-福利費134.46 應交稅費-應交增值稅-進項稅額21.51貸:應付職工職工薪酬-XX員工名 155.97借:應付職工職工薪酬 -XX員工名 155.97貸:庫存現金進項稅轉出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 稅轉費用借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出老師,是這樣嗎?這樣對嗎?
答: 你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費









粵公網安備 44030502000945號



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