收到個人代開發(fā)票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項,填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時,自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


所得稅匯算福利費和業(yè)務(wù)招待費必須調(diào)整對嗎?我福利費16000,招待費4670,這兩點調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是多少
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費是必須調(diào)的,職工福利費不超當(dāng)年工資總額的14%是不需要調(diào)的
我司10月份按照籌建期處理,但是最后兩天試運營有收入,但是收入是由其他平臺代收,那10月份已經(jīng)按照籌建期來做賬,需要調(diào)賬嗎?還有籌建期的費用可以不管應(yīng)納稅所得額扣除標(biāo)準(zhǔn)(除了業(yè)務(wù)招待費)全部進(jìn)行本年扣除嗎?那比如業(yè)務(wù)招待費經(jīng)營期有扣除標(biāo)準(zhǔn),那這個標(biāo)準(zhǔn)是和籌建期分開嗎,籌建期的業(yè)務(wù)招待費按照60%扣除,經(jīng)營期開始的業(yè)務(wù)招待費另外按照扣除標(biāo)準(zhǔn)來算是嗎?就像籌建期的福利費全額扣除,經(jīng)營期重新開始計算,按照14%的標(biāo)準(zhǔn)來扣除是嗎?
答: 籌建期的招待費是全額扣除的呀
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答案解釋:企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。扣除限額=600×5‰=3(萬元),4×60%=2.4(萬元),小于3萬元,所以可以扣除的業(yè)務(wù)招待費是2.4萬元;應(yīng)納稅所得額=600-2.4-200-22=375.6(萬元),高新技術(shù)企業(yè)適用稅率是15%,應(yīng)納所得稅=375.6×15%=56.34(萬元)。老師,我個人覺得應(yīng)納稅所得額=600+(4-2.4)-200-22=379.6(萬元),業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該是調(diào)增1.6萬
答: 你這個600萬不是會計利潤,如果說是會計利潤,你的計算就是沒問題的,你這個600萬是收入。









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淡定的小甜瓜 追問
2022-11-24 10:15
樸老師 解答
2022-11-24 10:20
淡定的小甜瓜 追問
2022-11-24 10:24
樸老師 解答
2022-11-24 10:33
樸老師 解答
2022-11-24 10:33