

上月的應交增值稅計入收入了,怎么調整
答: 你好;? ? ?意思含稅做了收入; 你做 ; 借主營業務收入 貸應交稅費- 應交增值稅??
房開公司有應交稅額-----預繳增值稅,預繳是增值稅已交抵扣,年底調整應交稅額----應交增值稅進項稅額和應交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,12月交的增值稅,我在1月入賬時入錯了(借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金),我應該要入(應交稅費-應交增值稅-已交稅金),我要怎么調整過來呢
答: 您好,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:應交稅費-應交增值稅-未交稅金







粵公網安備 44030502000945號


