

去年的發票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關系嗎?
答: 還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益
老師你好!我公司去年確認收入1000萬,今年3月發現一筆100萬的的收入應該是去年12月確認,現更正的12月的增值稅申報表,準備在匯算的時候申報所得稅,我想問一下,我現在需要調整去年的賬嗎?還是直接用以前年度損益調整科目沖減未分配利潤,并修改年度財務報表?如果不修改去年的賬,會不會造成賬表不符?
答: 你好!要去修改了。然后 要補稅和滯納金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
紅沖去年銷售發票計入以前年度損益調整,申報增值稅計稅銷售額有差異怎么辦?
答: 紅沖去年銷售發票并計入以前年度損益調整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現差異,應根據實際情況進行處理。首先,應核對相關數據,確保申報表填報準確。如發現差異,應查明原因,并進行相應的調整。如果涉及少繳稅款,應及時補繳;如因填報錯誤導致多繳稅款,可向稅務部門申請退還或抵減下期稅款。
老師,享受去年進項稅加計抵扣后,去稅務局更改增值稅申報表就可以了,不需要更改財務報表是么?現在就在賬務上通過以前年度損益調整這個科目調賬嗎?
去年12月計提的公司內部資金拆借利息,一月開了增值稅發票,是把12月的憑證沖回,再重新做發票嗎?財務利息沖回,和做發票都是做以前年度損益調整嗎?








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鄒老師 解答
2017-07-11 09:37