老師,您好!請問老師更正以前的增值稅納稅申報表產(chǎn)生了滯納金,滯納金做賬時候記在今年還是用以前年度損益調(diào)整呢?
spring
于2023-11-02 18:36 發(fā)布 ??965次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-11-02 18:36
你好,今年繳納來做營業(yè)外支出就行
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你好!要去修改了。然后 要補稅和滯納金
2023-03-17 08:30:59
你好,今年繳納來做營業(yè)外支出就行
2023-11-02 18:36:32
紅沖去年銷售發(fā)票并計入以前年度損益調(diào)整后,如果申報增值稅計稅銷售額出現(xiàn)差異,應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行處理。首先,應(yīng)核對相關(guān)數(shù)據(jù),確保申報表填報準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應(yīng)及時補繳;如因填報錯誤導(dǎo)致多繳稅款,可向稅務(wù)部門申請退還或抵減下期稅款。
2024-02-02 22:25:05
2022年你說的是企業(yè)所得稅的吧,是的話可以。
2023-12-31 09:41:52
你好;? ?你修改了增值稅 還得去改財務(wù)報表的; 要去改的;? 跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
2022-03-03 11:18:13
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