請(qǐng)問(wèn)老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時(shí)間 問(wèn)
您好,僅12月參保,無(wú)法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問(wèn)
您好,現(xiàn)在注冊(cè)好工商,就開(kāi)通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報(bào)了無(wú)票收入56 問(wèn)
你好,開(kāi)局發(fā)票后申報(bào)沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤(rùn),只影響 問(wèn)
你好,只能網(wǎng)上更正申報(bào)才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問(wèn)
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師你好!我公司去年確認(rèn)收入1000萬(wàn),今年3月發(fā)現(xiàn)一筆100萬(wàn)的的收入應(yīng)該是去年12月確認(rèn),現(xiàn)更正的12月的增值稅申報(bào)表,準(zhǔn)備在匯算的時(shí)候申報(bào)所得稅,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在需要調(diào)整去年的賬嗎?還是直接用以前年度損益調(diào)整科目沖減未分配利潤(rùn),并修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表?如果不修改去年的賬,會(huì)不會(huì)造成賬表不符?
答: 你好!要去修改了。然后 要補(bǔ)稅和滯納金
紅沖去年銷(xiāo)售發(fā)票計(jì)入以前年度損益調(diào)整,申報(bào)增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額有差異怎么辦?
答: 紅沖去年銷(xiāo)售發(fā)票并計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,如果申報(bào)增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額出現(xiàn)差異,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。首先,應(yīng)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),確保申報(bào)表填報(bào)準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果涉及少繳稅款,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳;如因填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款,可向稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)退還或抵減下期稅款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,享受去年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣后,去稅務(wù)局更改增值稅申報(bào)表就可以了,不需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表是么?現(xiàn)在就在賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)賬嗎?
答: 你好;? ?你修改了增值稅 還得去改財(cái)務(wù)報(bào)表的; 要去改的;? 跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


