

12月支付原材料款發票沒到 次年2月票到 老師12月這筆材料可以做成本結轉嗎 如何做賬
答: 你好 12月份加工生產完畢做的收入的嗎
12月購入原材料未收到發票暫估入賬:借:原材料113;貸:應付賬款-暫估113。 12月領用原材料未收到發票暫估入賬:借生產成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月做的原材料暫估,成本結轉使用了暫估的原材料,1月收到發票比暫估的金額少,12月的暫估做了沖減,那原材料就成負數了,怎么處理?
答: 您好,這個材料領用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業務成本對應也要沖減部分




粵公網安備 44030502000945號



sun 追問
2022-12-11 15:48
郭老師 解答
2022-12-11 15:57