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送心意

魯老師

職稱中級會計師

2022-12-23 19:45

是的同學,也會減掉的

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相關問題討論
你好!銷項稅額是實際銷售產生的,可以說已經包含了預繳的增值稅
2023-12-23 23:58:50
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 7500 然后再都轉到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2024-06-18 16:05:42
您好,預交稅款不影響進項稅額。
2022-05-13 16:17:40
你好,1. 一般計稅方法 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 1,571,117.41 貸:應交稅費—未交增值稅 1,571,117.41
2025-12-06 15:54:33
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