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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-01-01 11:55

學(xué)員你好,你是按照全年一次性獎(jiǎng)金還是工資薪金計(jì)算的

水中的小鳥 追問

2023-01-01 11:55

按照全年一次性獎(jiǎng)金的,

悠然老師01 解答

2023-01-01 11:56

全年一次性獎(jiǎng)金稅率3%計(jì)算如下5000/0.97=5154.639175

水中的小鳥 追問

2023-01-01 12:00

還有一個(gè)年終獎(jiǎng)要并入社保基數(shù)交社保、工資每月1.8萬、然后他的年終獎(jiǎng)是12萬、按照336000全年除以12作他的社保基數(shù)了嗎

悠然老師01 解答

2023-01-01 12:01

學(xué)員你好,計(jì)算如下1.8*12+12=33.6
33.6/12=2.8
如果不超過最高基數(shù)那么就是這個(gè)數(shù)作為基數(shù)了

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,你是按照全年一次性獎(jiǎng)金還是工資薪金計(jì)算的
2023-01-01 11:55:30
你好,給我你的郵箱,我給你發(fā)一個(gè)測(cè)算表,你自己測(cè)算一下
2020-02-11 18:02:26
可以合并的工資薪金也可以單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅,單獨(dú)申報(bào)沒有起征點(diǎn),發(fā)多少交多少個(gè)稅的,如果合并到工資薪金年累計(jì)收入6萬以內(nèi)的,不需要繳納個(gè)稅 單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng)稅率表,可以參考這個(gè)年終獎(jiǎng)除以12找對(duì)應(yīng)的稅率表,然后年終獎(jiǎng)乘以稅率減速算扣除
2022-12-01 08:41:51
你好在工資薪金里面申報(bào)就可以的。
2022-02-10 15:55:10
您好,除以12判斷適用哪檔稅率。
2022-01-15 09:14:01
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精選問題
  • 老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提

    必須做第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(固定資產(chǎn)出資,公司法要求作價(jià)公允); 驗(yàn)資報(bào)告現(xiàn)在工商不強(qiáng)制,但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強(qiáng)烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會(huì) / 董事會(huì)決議(同意固定資產(chǎn)對(duì)外投資) 第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(核心,定出資價(jià)值) 固定資產(chǎn)清單、購(gòu)入發(fā)票、折舊臺(tái)賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認(rèn)單 投資協(xié)議 (可選)驗(yàn)資報(bào)告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方:憑評(píng)估報(bào)告 + 移交單入賬

  • 咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發(fā)票,要調(diào)

    第一步:先補(bǔ)做 2025 年 12 月漏記費(fèi)用(把發(fā)票入到去年) 直接在2026 年賬里調(diào),沖減當(dāng)期利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費(fèi)用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減,減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補(bǔ)稅 去年 12 月已計(jì)提 / 繳納的所得稅不動(dòng),不用沖紅 匯算后需要補(bǔ)繳少量企業(yè)所得稅,下周繳納時(shí)做: 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補(bǔ)記 2025 年費(fèi)用憑證 再做匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計(jì)提 %2B 繳納憑證

  • 高新企業(yè)研發(fā)過程中投入材料,人工,電費(fèi)但未行成合

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

  • 老師,技術(shù)服務(wù)的公司,項(xiàng)目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,商

    教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選:現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開票簡(jiǎn)稱 編碼:3040102 技術(shù)服務(wù) 開票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(你這個(gè)就是) 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù),不要選這個(gè)

  • 老師,圖上紅圈這個(gè)時(shí)間是怎么填的

    你好,小規(guī)模一般是按季度

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