

老師你好,加計抵減額是負數,賬務怎么處理
答: 借:應交稅費-增值稅加計扣除負數,貸:其他收益/營業外收入負數。
老師好,我這個月做了一張負數票和一張正數票,財務都需要做賬嗎?需要的話,負數票如何做,這張負數票,4月份已經做了正數票得賬
答: 那4月份開的這張票,雖然5月份做了負數,做賬和報稅也是正常做吧 4月份我是這么做的? 借:應收賬款1000? 貸:主營業務收入? ?應交稅費銷項稅額 那5月份得負數票具體怎么做,您能說下嗎這個之前沒做過,我想確定下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們發票沖紅了,借:應收賬款負數 貸:主營業務收入負數 貸:銷項負數
答: 可以的,會計分錄可以





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