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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-10 10:38

你好;        可以的; 你可以對(duì)沖的; 你先看你保留哪個(gè)科目   

undefined 追問

2023-01-10 10:55

老師,我第一次遇到這種情況,之前都是代賬操作的,請(qǐng)問一下對(duì)沖是怎么做呢?

meizi老師 解答

2023-01-10 11:00

 你好;   你之前有那些科目; 對(duì)應(yīng)的 余額在什么方向  

undefined 追問

2023-01-10 11:08

應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收、應(yīng)付對(duì)應(yīng)的余額是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2023-01-10 11:10

你好;  都是負(fù)數(shù)金額嗎; 什么方向的  

undefined 追問

2023-01-10 15:38

老師,在這種情況下我如果申報(bào)是必須調(diào)表對(duì)吧?那我根據(jù)科目余額表應(yīng)收借方正數(shù),應(yīng)收借方負(fù)數(shù)(算入預(yù)收貸方);應(yīng)付貸方正數(shù),應(yīng)付貸方負(fù)數(shù)(算入預(yù)付借方)其他應(yīng)收應(yīng)付同理,那我還要考慮21年度的期末余額數(shù)嘛?

meizi老師 解答

2023-01-10 15:43

你好 1;  是的 ;    建議是調(diào)整下科目 ;然后去報(bào)數(shù)據(jù)   

undefined 追問

2023-01-10 15:45

我根據(jù)22年的科目余額算出來的數(shù)據(jù)還要減去21年12月末對(duì)應(yīng)科目的余額數(shù)據(jù)嘛?

meizi老師 解答

2023-01-10 15:48

你好;        是的;    你先賬上調(diào)整科目   

undefined 追問

2023-01-10 17:36

資產(chǎn)負(fù)債表的期末等于期初+本期發(fā)生對(duì)吧?

meizi老師 解答

2023-01-10 17:46

你好;   是的; 就這樣來處理的  

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你好;? ? ? ? 可以的; 你可以對(duì)沖的; 你先看你保留哪個(gè)科目? ?
2023-01-10 10:38:15
你好,不可以的,這是沒有依據(jù)的
2023-02-21 17:48:39
同學(xué)你好,重分類直接用借貸調(diào)整一筆分錄。
2022-06-29 15:02:08
您好,是直接調(diào)整的噶
2022-06-29 15:03:51
你好,資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的話,就按此報(bào)表申報(bào),
2019-01-14 23:28:15
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