老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


外貿企業 一般納稅人 小企業準則 有出口有內銷的 想請問下這樣的企業應交稅費增值稅科目下的明細科目應該怎么設置啊?
答: 你好 ;出口退稅的會計分錄 貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業務收入(或其他業務收入等) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款——應收補貼款 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收補貼款
外貿企業 一般納稅人 小企業準則 有出口有內銷的 想請問下這樣的企業應交稅費增值稅科目下的明細科目應該怎么設置啊?
答: 你好;? 出口部分是 做免稅收入處理的 ;內銷的話正常按 銷項稅處理? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人銷售貨物開增值稅普通發票可以計入應交稅費—應交增值稅---銷項稅額嗎?
答: 你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。








粵公網安備 44030502000945號



美多 追問
2023-01-11 15:06
meizi老師 解答
2023-01-11 15:10