老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調增處理的 答
稅務注銷,資產負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


老師,我想請教一下,就是我收到了23年1月初開的票,但是員工12月為公司業務支付的費用報銷,,那我做賬可以寫;借:管理費用--暫估貸:其他應付款--XX
答: 學員你好,借:管理費用--暫估 貸:其他應付款--XX 可以的
老師,21年提交的費用報銷都沒有付款,那做賬要把這些費用做在12月嗎?就是借管理費用,貸其他應付款嗎?
答: 您好!是的。是要先入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好!其他應付款科目數據很大,近八百萬,我想消化一些,可以減少費用去沖減其他應付款科目嗎?比如說我們會收到很多沒有發票的費用,可以把這些費用在貸方減少嗎?借:其他應付款100萬,貸:管理費用/銷售費用?
答: 同學,你好 不可以的
請問老師,民辦學校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應付款,然后現在有收入了直接沖減非限定性凈資產可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應付款,收入的時候借其他應付款貸非限定性凈資產可以嗎
老師 我問一下 我現在收到員工開的一年的租車費發票 是不是一次性給計入管理費用 就行了呀。以后每個月支付租金的時候 借:其他應付款 貸:銀存/現金這樣可以嗎








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2023-01-11 14:54
悠然老師01 解答
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