

請問老師,我年終各稅費余額是銷項189197.28,進項轉出28455.60、進項309596.60,年末結轉稅費,我做的借銷項189197.28 進項轉出28455.60,貸進項309596.60 (留抵91943.72賬面沒有的怎么平賬)
答: 同學你好 結轉到轉出未交增值稅
本公司需要每月結轉銷項,進項,轉出未交。期末留底稅330932.43元,本月銷項215857.94元,結轉銷項分錄借:銷項21587.94貸:轉出未交21587.74進項:45042.72元,結轉進項分錄:借:轉出未交45042.72 貸:進項45012.72期末有留底,無需繳納稅款,后面轉出未交怎么結轉,分錄是什么
答: 一、借:應交稅費——未交增值稅 23454.78 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)23454.78
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發現21年前的進項、銷項、都未做結轉,那么我現在要怎么做賬務處理呢我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進項余額借方10726820.22,銷項余額貸方11514641.34,進項轉出貸方余額8349.05,待認證借方余額30548.9,轉出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結轉平呢
答: 您好!這個不用結平的,每期結轉增值稅分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 所以不用刻意去平掉進項和銷項的哦




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愛聽歌的期待 追問
2023-01-15 10:46
樸老師 解答
2023-01-15 11:01