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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-10 14:12

就是我們采購退貨 我們在稅控系統中提交退稅申請,供應商給我開具紅字發票  提交退稅申請當月就需要做進項稅轉出 并申報增值稅時要填列這筆吧

李愛文老師 解答

2017-10-10 14:28

減少當月的留抵稅額,就是減少了“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額

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就是我們采購退貨 我們在稅控系統中提交退稅申請,供應商給我開具紅字發票 提交退稅申請當月就需要做進項稅轉出 并申報增值稅時要填列這筆吧
2017-10-10 14:12:36
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,你不抵扣的話對的,
2019-11-11 09:26:53
你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
2022-02-08 15:09:50
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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