

在稅控系統中做的退稅申請 當月做進項稅轉出,當月申報增值稅要填列吧
答: 就是我們采購退貨 我們在稅控系統中提交退稅申請,供應商給我開具紅字發票 提交退稅申請當月就需要做進項稅轉出 并申報增值稅時要填列這筆吧
出口退是先申報增值稅還是先申報出口退稅系統
答: 你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅稅控系統技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉出處理 。然后在去申請全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?









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李愛文老師 解答
2017-10-10 14:28