

您好!我公司每人每月會從工資中扣450元餐費,次月公司統一將餐費轉付外單位公司,請問下,這筆餐費怎么入賬,謝謝,餐飲扣款有1350,計提的時候,借管理費用,貸:應付職工薪酬時,這1350的餐費要加上嗎,計提按應發計提,還是應發+餐費,謝謝,餐費是在實際支付的時候才入賬吧,借:應付職工薪酬,貸:管理費用 借:管理費用,貸:銀行存款 對嗎?
答: 是的,您的做法是正確的。
老師,計提時不加餐費的話,餐費實際發生,借:應付職工薪酬,貸:管理費用 借:管理費用,貸:銀行存款 到時應付職工薪酬金額和計提的金額不一樣有關系嗎
答: 是的,如果不加餐費,實際發生的餐費金額會比計提的金額少,因此應付職工薪酬金額和計提的金額也會不一樣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司每個月固定有200元的餐補,收到了員工超出部分自己承擔的餐補100元,說要往應付職工薪酬走,應該怎么做分錄?借管理費用100,貸應付職工薪酬100 和借銀行存款100,貸管理費用100 對嗎,還是借管理費用100,貸應付職工薪酬100 和借銀行存款100,貸應付職工薪酬100
答: 借銀行存款 貸應付職工薪酬 然后借應付職工薪酬 借管理費用(紅字)





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