老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問(wèn)
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問(wèn)
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無(wú)法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫(kù)存,做庫(kù)存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫(kù)存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫(kù)存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司換帳套了,期初往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有帶過(guò)來(lái), 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問(wèn)
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)往來(lái),匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問(wèn)一下 25年9月購(gòu)買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問(wèn)
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


取得固定資產(chǎn)專票沒(méi)有認(rèn)證怎么做賬
答: 固定資產(chǎn)專用發(fā)票的會(huì)計(jì)處理方法是:1.登記原值和累計(jì)折舊:將原值項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)證,并登記入資產(chǎn)賬簿,對(duì)應(yīng)記錄累計(jì)折舊;2.登記稅金科目及銷售稅:專用發(fā)票中明細(xì)單價(jià)實(shí)行含稅金額和稅額核算,登記應(yīng)收稅金科目,以及銷售稅稅金科目;3.登記固定費(fèi)用:登記購(gòu)置固定資產(chǎn)和其他材料,并作為固定資產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行登記;4.作為資產(chǎn)的認(rèn)證:將資產(chǎn)賬簿的原值和累計(jì)折舊認(rèn)證,并核對(duì)專用發(fā)票明細(xì);5.結(jié)賬:財(cái)務(wù)部門根據(jù)專用發(fā)票,和資產(chǎn)賬簿中的登記等資料,整理會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行結(jié)賬。
我們的固定資產(chǎn)票沒(méi)認(rèn)證.但是我賬面是要體現(xiàn)固定資產(chǎn)這個(gè)分錄怎么做
答: 你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!如果固定資產(chǎn)有合同但是沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)? 貸應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
答: 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 可以的





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