老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答
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老師,子公司注銷前把資產清理轉給母公司,掛其他應收款25萬,子公司實收資本20萬,現在子公司注銷其他應收款和實收資本怎么處理
老師 請問公司欠股東錢 公司沒用錢還,可不可這樣處理,借:資本公積 貸:其他應付款 摘要怎么寫呢 附件可以是公司和股東的協議嗎 我沒用減少實收資本 只是增加資本公積
老師 請問公司欠股東錢 公司沒用錢還,可不可這樣處理,借:實收資本--資本公積 貸:其他應付款 摘要怎么寫呢 附件是不是有一個公司和股東的一個協議就可以了
老師我想請教一下實收資本,實繳已經超了,我沒有做到資本公積里面,我把它做到了其他應付款里面,有影響嗎?如果做到資本公積里面,那分紅的時候,有影響嗎,要怎么分








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