老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


3月銀行有一筆利息收入,沒有記,就結(jié)賬了,稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表也是按這個錄的,現(xiàn)在怎么處理,如果我在反結(jié)賬把那筆利息收入記上,那賬務(wù)報表和稅務(wù)報表就不相符了
答: 在這種情況下,市場提供的最佳建議是撰寫一份月度審計報告,以正確記錄這筆利息收入,并使賬務(wù)報表和稅務(wù)報表相一致。此外,針對歷史數(shù)據(jù),需要進(jìn)行錯誤調(diào)整,以糾正上述錯誤。最后,應(yīng)加強對財務(wù)報表進(jìn)行審計,并嚴(yán)格執(zhí)行日常賬務(wù)處理流程,以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。
老師。我們公司有一個賬戶6月份有一筆結(jié)息,然后這筆賬我沒做,就出報表就所得稅了,現(xiàn)在看到這筆結(jié)息款,那我是要反結(jié)賬回去做這筆憑證么?
答: 可直接做到9月份,9月結(jié)息
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這邊有一個公司銀行余額和賬上余額對不上,可是12月的帳已經(jīng)結(jié)賬了,稅也報了,報表也出了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我看是漏記了一筆利息,是小規(guī)模公司
答: 你好,下個月補做一筆就可以





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